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            索引號: LH331082-066/2021-110174 公開方式: 主動公開
            文號: 成文日期: 2021-03-11
            發布單位: 古城街道
            古城街道辦事處2020年財政決算
            • 日期:2021-03-11 15:11
            • 來源:古城街道
            • 瀏覽次數:

            一、古城街道辦事處機構設置概況

            從決算單位構成看,臨海市人民政府古城街道辦事處部門決算單位共有4家,具體為:古城街道辦事處(本級)、古城街道經濟建設服務中心、古城街道農業綜合服務中心、古城街道社會事業服務中心。

            納入臨海市人民政府古城街道辦事處202020年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

            二、臨海市人民政府古城街道辦事處2020年度決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            2020年度收入總計1.5908億元,與2019年度相比,增加3208萬元,增長25.19%。支出總計1.4391億元,與2019年度相比,增加691萬元,增長5%。主要原因是:創建全國文明城市財政資金投入增加。

            (二)收入決算情況說明

            本年街道財政收入合計1.5908億元:

            一般公共預算收入5411.78萬元,占收入合計34%;

            上級財政專項補助收入6799.6萬元,占收入合計42.74%;

            專用基金收入3696.98萬元,占收入合計23.24%,其中:(1)國有資產有償使用收入-12.95萬元(負數為退回銀行財政清算戶重復計算的利息);(2)下屬部門收入125.69萬元;(3)上級部門補助收入3529.81萬元;(4)社會撫養費返還0萬元;(5)其他收入54.42萬元。

            (三)支出決算情況說明

            本年街道財政支出1.43億元:

            (1)一般公共服務支出6840.63萬元。主要用于黨工委、人大、政府、社會事業服務中心和經濟服務中心人員工資,機關正常運轉,專項業務活動(如三改一拆、天網工程、防疫、五水共治)等支出。

            (2)教育支出363.15萬元。主要用于學前教育基礎建設、成人文化技術學校建設等支出。

            (3)文化體育與傳媒支出56萬元。群眾文化支出38萬元,其他文化體育與傳媒支出18萬元,主要用于農村文化禮堂建設。

            (4)社會保障與就業支出1020.19萬元。主要用于行政事業單位養老保障支出557.59,民政撫恤支出46.25萬元,老年福利支出51.59萬元,兒童福利支出16.26萬元,城市農村最低生活保障金支出338.34萬元,臨時救助支出6.74萬元,其他城市農村生活救助支出3.4萬元。

            (5)衛生健康支出68.29萬元。主要用于計劃生育支出,放棄二胎家庭養老保險、村級計生聯系員報酬、失獨家庭幫扶資金、臨時醫療救助等支出。

            (6)城鄉社區事務支出5447.88萬元。主要用于城鄉社區規劃與管理支出450.26萬元、文明城市創建等城鄉社區基礎設施建設3404.6萬元,城鄉社區環境衛生環衛保潔支出1593.02萬元。

            (7)農林水事務支出154.5萬元。主要用于農業綜合服務中心人員及運行費96.5萬元、農村基礎設施建設等項目支出58萬元。

            (8)住房保障支出-住房公積金425.41萬元。

            三、2020年度“三公”經費支出決算情況說明

            1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

            2020年度“三公”經費支出預算為20萬元,支出決算為6.0303萬元,完成預算的30.1%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。

            2.“三公”經費支出決算具體情況說明。

            2020年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元(其中:一般公共預算0萬元),主要原因是2020年度沒有安排人員公務出國(境);公務用車購置及運行維護費支出決算為5.81萬元(其中:一般公共預算5.81萬元),占96.3%,與2019年度相比,增加1.55萬元,增長36.38%,主要原因是臨時工作增加,出車次數多,用油維修費增加;公務接待費支出決算為0.2203萬元(其中:一般公共預算0.2203萬元),占3.7%,與2019年度相比,減少0.3639萬元,下降62.29%,主要原因是接待支出減少。具體情況如下:

            1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。

            其中,全年本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

            2)公務用車購置及運行維護費預算數為15萬元,支出決算為5.81萬元,完成預算的38.7%。決算數小于預算數的主要原因是減少了業務用車次數,節省車輛運行支出。

            公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

            公務用車運行維護費支出5.81萬元,主要用于工作人員等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出;2020年度,本級及所屬單位公務用車保有量為3輛。

            3)公務接待費預算數為5萬元,支出決算為0.2203萬元,完成預算的4.4%。決算數小于預算數的主要原因是接待支出減少。全年國內公務接待2批次,累計20人次。

            外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

            其他國內公務接待支出2203萬元,主要用于接待省、臺州市來人工作對接等支出。接待2批次,累計20人次。

            附件:古城決算表格.xls

            1:收入支出表

            2:鄉鎮一般公共預算支出月報表(總表)

            3:鄉鎮專用基金收支報表


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